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您好,老師,我想問因?yàn)橘~做的很細(xì),所以在暫估入庫的時(shí)候細(xì)到供應(yīng)商,之前暫估了A供應(yīng)商,現(xiàn)在取到的發(fā)票卻是B的供應(yīng)商,那分錄該怎么做?

您好,老師,我想問因?yàn)橘~做的很細(xì),所以在暫估入庫的時(shí)候細(xì)到供應(yīng)商,之前暫估了A供應(yīng)商,現(xiàn)在取到的發(fā)票卻是B的供應(yīng)商,那分錄該怎么做?
2021-07-07 23:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 23:12

你好,你做的分錄就可以

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快賬用戶9299 追問 2021-07-07 23:14

可是取回來的供應(yīng)商b這張發(fā)票,豈不是漏了沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-07 23:36

那之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)也需要紅沖,然后再做一個(gè)正確的

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你好,你做的分錄就可以
2021-07-07
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。
2023-01-06
你好,現(xiàn)在的分錄是 借:庫存商品等科目,貸:預(yù)付賬款?
2023-04-21
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-02-02
你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
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