你好,補(bǔ)交所得稅,滯納金的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,營(yíng)業(yè)外支出,?貸:銀行存款 補(bǔ)繳2019年印花稅 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng),影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)(交滯納金嗎)嗎?還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢?
請(qǐng)問(wèn)2021年調(diào)整2019年企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅及滯納金怎么做賬?補(bǔ)繳2019年印花稅怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄分別是怎么樣的?
老師,您好!我是小規(guī)模公司補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金,調(diào)整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
問(wèn)題是:公司的退稅,企業(yè)所得稅,跨年怎么調(diào)整?就是2021年5月報(bào)了2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2021年收到退稅41.39元,這個(gè)怎么做賬?2020年報(bào)了2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳,2020年收到退稅33.69元,這個(gè)怎么做賬?
補(bǔ)繳2020年度更正企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅及滯納金,怎樣做分錄
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅后,需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,分錄是 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 三、滯納金及罰款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
你好,是的,是這樣處理的?