你好,借:管理費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,沒有開票的收入該怎么做賬,之前開票了是放入主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)沒開票該怎么放呢
老師,我報(bào)稅的時(shí)候沒開票營業(yè)收入填多了一毛錢,導(dǎo)致賬本主營業(yè)務(wù)收入少了一毛錢,怎么調(diào)賬,本月沒有開票收入都是沒開票收入
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)沒有工程結(jié)算科目,那直接做主營業(yè)務(wù)收入,和主要業(yè)務(wù)成本嗎?不要工程施工成本和工程毛利科目?之前做是開票時(shí)計(jì)入工程結(jié)算,確認(rèn)收入時(shí)用主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,差額計(jì)入合同毛利。現(xiàn)在沒有工程結(jié)算科目不知道怎么弄了?
老師問一下,我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢,沒開票做的營業(yè)外收入,但是全計(jì)到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時(shí)候營業(yè)收入和開票系統(tǒng)的開票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營業(yè)外收入
每月未開票收入都大于開票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)——銷200 本月開票收入大于了未開票收入。入賬的時(shí)候未開票收入沒有包住開票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開票收入入賬。 領(lǐng)導(dǎo)說申報(bào)時(shí)沖減? 問: 第一補(bǔ)一筆開票收入入賬這個(gè)處理是對的吧? 第二領(lǐng)導(dǎo)說申報(bào)時(shí)沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
不影響庫存現(xiàn)金嗎?
不影響呀,你這個(gè)只是申報(bào)那個(gè)地方填錯(cuò)了而已,你實(shí)際上又沒有多給或少給錢。
對啊,那調(diào)完還結(jié)轉(zhuǎn)嗎
都是損益類的正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了
還像已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤又錯(cuò)了
怎么會(huì)呢,一借一貸抵消了
但是我的管理費(fèi)用不能結(jié)轉(zhuǎn),已結(jié)轉(zhuǎn),我的本年利潤就對不上了
同學(xué),一增一減抵消了,你本年利潤又不會(huì)增加也沒有減少,金額不變啊
問題是我賬本上的本年利潤比利潤邊上的多一毛錢,我賬本上的主營業(yè)務(wù)比利潤表上的上一毛,我真的不知道怎么做了,請老師詳細(xì)說一下。
同學(xué),我已經(jīng)說的很詳細(xì)了,借:管理費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借貸都是轉(zhuǎn)入本年利潤抵消了啊
我增值稅申報(bào)表上填的和利潤表一樣。多填了一毛錢。
這樣,管理費(fèi)用會(huì)增加一毛錢啊,我管理費(fèi)用沒有填錯(cuò)
但是你這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)是你個(gè)人原因主動(dòng)填手動(dòng)填錯(cuò)了呀,所以說這個(gè)你收入那里肯定得增加一分錢,然后由于是個(gè)人填錯(cuò)的問題,所以管理費(fèi)用就增加一分
如果你要是不想影響你的利潤表的話,那你可以做其他應(yīng)收款,到時(shí)候自己從銀行存款轉(zhuǎn)一分進(jìn)去。