你好,可以這么做的。
請(qǐng)問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
收款是6月1號(hào),給對(duì)方開票是6月28日,是收到款時(shí)先做一個(gè)預(yù)收的憑證,開發(fā)票后再做一個(gè)確認(rèn)收入的憑證嗎?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月1號(hào)付了款,當(dāng)月14號(hào)才收到發(fā)票,開票日期是當(dāng)月14號(hào),我在付款的時(shí)候可以直接做費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅這樣做賬嗎?還是說付款的時(shí)候先做預(yù)付款,到月底再做一個(gè)收到 發(fā)票的憑證?
老師,可以這個(gè)月先收款,然后等客戶需要發(fā)票的時(shí)候,再開給對(duì)方吧。那確認(rèn)收入的時(shí)候,是收到款了確認(rèn)收入,還是開票的時(shí)候,申報(bào)時(shí)再確認(rèn)收入
請(qǐng)問一下,我5月收到一筆款,對(duì)方收了從款里扣了費(fèi)用,費(fèi)用發(fā)票6月給我開的,我可以在5月把費(fèi)用做進(jìn)去,之后6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件嗎,
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
可以開票后再做賬嗎
你好,可以的 就是根據(jù)開了發(fā)票確認(rèn)收入,你上面說的不就是。
我意思是收到款先不做賬,開票之后再做賬,可以嗎?
你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款是不,確認(rèn)收入是做預(yù)收賬款,如果你不做銀行存款的話,你的賬時(shí)就不相符了。
必須做兩個(gè)憑證是吧
兩次憑證是吧
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。