你好環(huán)保稅、城建稅、土地使用稅、印花稅、?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,增值稅做借未交增值稅,貸銀行,這個(gè)滯納金做借營業(yè)外支出,貸銀行

本公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證?稅務(wù)局要求我們修改2019年年報(bào),怎么修改?
公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我們9月20號(hào)已經(jīng)交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證?稅務(wù)局要求我們修改2019年年報(bào),怎么修改?
12月接手帳務(wù)發(fā)現(xiàn),它的2019年和2020年的印花稅,主要就是實(shí)收資本5000萬的印花稅6250元及滯納金1300元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓3000萬的印花稅7532元及滯納金879元。但是,如果在電子稅務(wù)局申報(bào)補(bǔ)交,會(huì)自動(dòng)扣分并影響企業(yè)納稅信用。我能否2021年用現(xiàn)金購印花進(jìn)行補(bǔ)貼2019年、2020年的印花稅1萬多元?
我2021年到稅局去交的2019、2020年的環(huán)保稅、城建稅、土地使用稅、印花稅、增值稅和它們的滯納金分別怎么做賬?
補(bǔ)交以前年度的城鎮(zhèn)土地使用稅和滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄。今年交的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么做會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎


這個(gè)它們的滯納金也是以前的不用不用放到以前年度損益調(diào)整?就把環(huán)保稅、城建稅、土地使用稅、印花稅的金額合在一起做到營業(yè)外支出?
不是,這個(gè)滯納金統(tǒng)一做,營業(yè)外支出,是稅額做這個(gè)?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,
需要計(jì)提嗎
這個(gè)就是計(jì)提了,?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021年補(bǔ)交的,我之前沒看日期做到2020年12月了,做的是正常交稅的計(jì)提和交稅的分錄,可以沖銷重做到2021年嗎,也做以前年度損益調(diào)整
可以,這個(gè)是可以的,不過21年用以前年度損益調(diào)整沖,重新做,這個(gè)相互抵減,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi), 相互抵減了,
那滯納金呢,沖銷重做的分錄是什么
這個(gè)滯納金做借營業(yè)外支出,貸銀行 沖掉分錄借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,? 借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi),重新做借借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,