您好,是的,并入到本月收入中
老師,我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板不想交稅,我們一個(gè)月的課程收入大概55萬(wàn),因?yàn)橐粋€(gè)月基本沒(méi)幾張票,我可以做每次做季度無(wú)票收入不超過(guò)30萬(wàn),免稅嗎?把預(yù)收平攤下,淡季的時(shí)候收入少,就可以把預(yù)收慢慢分掉了,不交稅可以嗎?但是預(yù)收肯定還會(huì)掛在上面一些的
老師,教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),按照課時(shí)確認(rèn)收入,基本上都是無(wú)票收入,本月又一筆退款,我是不是直接和本月收入合并一起,填在本月增值稅不含稅里面就行啦
老師好,1.請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊)
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),客戶都是在校專科學(xué)生,服務(wù)期是16個(gè)月, 課程有線下課,和線上的錄播課,線上錄播課就和學(xué)堂這種差不多的, 給學(xué)生開通賬號(hào)就可以了,,,我16期確認(rèn)收入的話,那個(gè)摘要怎么寫呢?還有增值稅,是分16期算呢,還是在收款開通賬號(hào)的當(dāng)月算呢
老師好,我們是校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。一般當(dāng)月收的報(bào)名費(fèi)計(jì)入預(yù)收賬款,借:銀行存,貸:預(yù)收,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,計(jì)提了相應(yīng)的增值稅。但是假如當(dāng)月有退費(fèi),我一般都是借:預(yù)收,貸:銀存。 那請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月預(yù)收賬款有借有貸,那會(huì)不會(huì)影響當(dāng)月要計(jì)提的增值稅? 當(dāng)月增值稅應(yīng)該按照預(yù)收賬款的借貸差金額來(lái)確認(rèn),還是按照預(yù)收貸方金額來(lái)確認(rèn)?
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購(gòu)的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有的可以開嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問(wèn)下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?