你好,你看下能比對通過嗎?如果不通過的話,得去稅務局那邊修改。
4月發(fā)生了增值稅預交稅額,但是沒有抵扣,5月忘記填增值稅抵減情況表了,6月報的時候不能填期初了,可以填在本期發(fā)生額里面嗎?
請問一下5月份金稅盤服務費265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設備低減里本期發(fā)生額265,本期應低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師你好,請問9月份控服務發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數增值稅表上和減免稅表
這個月產生了銷項稅,我用我的預繳增值稅抵扣,填在增值稅稅額抵減情況表里,但是我填上之后就是黃顏色顯示不通過
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經預繳納2%增值稅2160元,當月進項大于銷項,不需要交稅。現在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
供應商幫我們加工材料 ,對方不能開勞務加工費,只能開材料,備注加工費這樣可以嗎?金額180左右
新電子稅務局開電子普票,現在每個月返洗上報嗎
公司分紅,需要哪些資料附件?
老師,人力資源外包只能全額納稅嗎?全額納稅的話是按5%繳納增值稅嗎?
老師,我們公司在異地做項目。掛靠了一個公司。那個公司要我們先預繳增值稅,然后才開票給對方公司。 那不應該先開票再預繳嗎?還是先后都可以。
我單位是13稅率的一般納稅人,不開票金額是25895,加收6個點,如何計算開票金額
老師物業(yè)公司開給企業(yè)的電費發(fā)票是否要征收印花稅?超市開收據給企業(yè)的上架費(其他現代服務)是否要交印花稅?按什么稅目征收?
請問(自然人投資或控股)和自然人獨自的區(qū)別?
老師,小規(guī)模納稅人怎么升級為一般納稅人?能網上操作嗎?操作流程是什么? 大概多久能辦下來?
合并報表計算投資收益的時候不用扣除逆流交易的未實現部分的損益嗎