你好,賬上多做了嗎?
我剛剛申報錯增值稅,修改不了,我把申報表作廢了,但現(xiàn)在去修改數(shù)據(jù)還是說數(shù)據(jù)已申報不允許修改,是怎么回事?
我應(yīng)交稅費(增值稅多算)多預(yù)提了,現(xiàn)在季度申報表已申報,不能作廢修改,要怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
8月開票 9月預(yù)繳增值稅 第一次申報增值稅已交款 后面多申報了一次增值稅忘記作廢逾期了產(chǎn)生了稅費但是未交款 10月份了要怎么處理
1.境內(nèi)單位給境外單位提供服務(wù),(非8個0稅率的服務(wù))并且這些服務(wù)完全消費在國外,那么增值稅是免稅的,2..境內(nèi)單位給境外單位提供服務(wù),(非8個0稅率的服務(wù))并且這些服務(wù)完全消費在國內(nèi)(),那么增值稅是是6%嗎
老師您好,一般納稅人公司所得稅繳稅政策是怎么樣的啊
這種發(fā)票,需要計算出稅額,抵進(jìn)項稅嗎?
老師您好,開服務(wù)類的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好!我昨天給工人發(fā)工資是5460元,我看一下要交13.8元的個稅,我就改了,就報了,5000元,然后今天他說不干了,讓我給結(jié)清,這個錢我應(yīng)該給他怎么發(fā)合適呢?
企業(yè)跟對家簽署了一份對賭協(xié)議,若未完成協(xié)議約定中的代理銷售額,則需支付對方100萬保證金,請問沒完成代理銷售額的情況下,支付給對家的的這個100萬保證金,可以要求對方開發(fā)票嗎?對方目前沒有相關(guān)的服務(wù)經(jīng)營內(nèi)容也無相關(guān)稅種
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請問我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們該怎么處理?怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
是的,增值稅多做了227.75元,但實際要繳款少
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就可以啊,或者是做相反的分錄。
但我季報已報了
你好,這個不影響的,分錄做到第三季度里面。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。