同學(xué),你好。按照社保局通知完成
老師,您好!請(qǐng)問社保是不是每年4-6月份要做工資年度申報(bào)的?
老師,您好!請(qǐng)問社保是不是每年4-6月份要做工資年度申報(bào)的?
老師,社?;鶖?shù)申報(bào)里的年度工資總額,是不是員工的社?;鶖?shù)*上班月份,還是工資*月份
老師,社保那塊,年度繳費(fèi)工資申報(bào),可以分次申報(bào)嗎?6月份申報(bào)了2次(5月份有新員工),但是6月份又有新員工,我7月份是不是還得把新員工在單獨(dú)申報(bào)一次。這樣的話,年度繳費(fèi)工資申報(bào)了好幾次,沒問題吧
老師您好,6/25號(hào)申報(bào)2023年度社?;鶖?shù)工資,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)6月社保,基數(shù)增加了嗎?還是說到8月申報(bào)7月的時(shí)候才變,我剛準(zhǔn)備申報(bào)基數(shù)還是7310元
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營(yíng)業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄