同學(xué)您好,是的,是這樣的
如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額太多,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額太大,該怎么處理比較好
老師,請(qǐng)問下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額比較大的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)嗎
做賬的時(shí)候走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)正常嗎
老師,我下邊這個(gè)對(duì)不對(duì)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額{進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時(shí), ???借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,老師,請(qǐng)問一下,我每次收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項(xiàng)發(fā)票開出去,我就沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一來時(shí)間久了,就會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣報(bào)表有沒有問題,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生預(yù)警
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用嗎,可以做到待攤費(fèi)用嗎
您好,待攤費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)取消了
那就還是做到應(yīng)交稅費(fèi)里是嗎
是的,應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,老師,比如暫估的時(shí)候,可以借:原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待收供應(yīng)商發(fā)票1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 我新增一個(gè)科目,把供應(yīng)商還未開出的發(fā)票稅額做到待收供應(yīng)商發(fā)票這個(gè)科目可以嗎
沒有收到發(fā)票,暫估的時(shí)候不需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,那我這種做法可以嗎?
我新增一個(gè)科目,待收供應(yīng)商發(fā)票的1300,然后收到發(fā)票,我直接 借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 待收供應(yīng)商發(fā)票1300
規(guī)定不需要這樣做,就直接暫估不含稅金額的就可以,因?yàn)闀汗赖囊院笮枰t沖的
但是,我們后期不是采用紅沖,我們直接收到發(fā)票了,就做稅額那一塊做沖減了,這樣不行嗎?
不符合實(shí)際的規(guī)定