你好 資產(chǎn)折舊計息銷售費用科目,是對的。 一個季度繳納一次所得稅的處理: 1當(dāng)季末計提(比如6月31號) 借:所得稅費用;貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅, 2支付稅金時 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅;貸:銀行存款。
()1.所有者權(quán)益是企業(yè)資產(chǎn)扣除權(quán)益后由所有者享有的剩余權(quán)益。()2.企業(yè)的實收資本在任何時候一定等于注冊資本。()3.企業(yè)計提的短期借款利息,通過“應(yīng)付利息”科目核算。()4.企業(yè)一般按月提取折舊,當(dāng)月增加的當(dāng)月開始計提折舊,當(dāng)月減少的當(dāng)月不提折舊。()5.固定資產(chǎn)的后續(xù)支出,包括企業(yè)對固定資產(chǎn)進行維護、改建、擴建或者改良等所發(fā)生的支出。()6.無形資產(chǎn)的攤銷不考慮殘值。()7.企業(yè)發(fā)生的短期借款利息應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期財務(wù)費用。()8.在我國商業(yè)匯票的付款期限最長不得超過一個月
你好,老師,請問我計提的固定資產(chǎn)折舊計入銷售費用—累計折舊科目,影響當(dāng)期利潤是對的嗎還有我們店鋪定期定額增收稅款,一個月70元,一個季度繳納一次,怎么進行賬務(wù)處理還有我們店鋪定期定額增收稅款,一個月70元,一個季度繳納一次,怎么進行賬務(wù)處理我7月1號交的4-6月的,4-6月做賬的時候沒有做任何有關(guān)稅的計提
【每日學(xué)一點】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機,取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個政策:(財稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。 請問:到底是計入“管理費用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會計核算時應(yīng)該計入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機 ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計凈殘值率按照5%) 借:管理費用-折舊費 ?79.16元 ? ? ? 貸:累計折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費用嗎?
甲公司2018年12月購入一臺電子設(shè)備辦公管理用,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20萬元、增值稅額2.6萬元。該設(shè)備預(yù)計使用4年,預(yù)計凈殘值為0,采用平均年限法計提折舊。其使用年限、折舊方法、凈殘值與稅法規(guī)定一致。2019年12月31日,會計上認(rèn)定該設(shè)備可能發(fā)生減值,估計現(xiàn)行銷售凈價為 10萬元。2019年的會計利潤為80萬元。 甲公司預(yù)計在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時性差異。假設(shè)無其他納稅調(diào)整項目,且每年企業(yè)所得稅稅均為25%。 要求: (1)寫出2018年12月購入設(shè)備時的賬務(wù)處理。(2)寫出2019年12月會計上計提折舊的賬務(wù)處理。 (3)寫出2019年12月計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的賬務(wù)處理。 (4)計算確定2019年度遞延所得稅(遞延所得稅費用)。 (5)計算確定2019年度當(dāng)期所得稅(當(dāng)期所得稅費用)。 (6)寫出確認(rèn)2019年度遞延所得稅費用和當(dāng)期所得稅費用的賬務(wù)處理
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
那就是這個季度的稅費全部記到了繳納的那個月份,這個沒有辦法分?jǐn)偟矫總€月是嗎?補的社保費用,你明天幫我看看怎么處理吧
一般按季繳納,就按季計提,每個季度末計提一次就行了。不需要每個月計提的。做會計不是越簡單越省事才好嗎
老板問能不能分?jǐn)偟矫總€月,所以我想知道有沒有分?jǐn)偟霓k法補交的社保支出怎么處理
在嗎老師???
老師在嗎……
你也可以按月申報納稅。每月末計提,次月15日內(nèi)申報納稅。
你也可以按月申報納稅。每月末計提,次月15日內(nèi)申報納稅