你好,上年的22加本年的98=120,公式中有減120
2. 甲公司在計算2019 年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,可以扣除的廣告費支出是( ??)。 A. 700 萬元 ??????????????B. 650 萬元 C. 637.5萬元 ?????????????D. 600 萬元 【答案】C 【解析】廣告費的扣除限額=(4000+250) ×15%=637 . 5 (萬元),本年廣告費支出為750 萬元,大于扣除限額,只能接照扣除限額637.5 萬元扣除,超過扣除限額部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。 這題出租設(shè)備250要加上去不理解
請問這個知識點對應(yīng)的這個例題,超過限額的捐贈支出結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,先扣以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的,再扣當(dāng)年的。以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的是下一年度在什么基礎(chǔ)上扣除,這個例題里用限額(為啥用限額扣)先扣的上年結(jié)轉(zhuǎn)的22,在哪兒體現(xiàn)再扣當(dāng)年發(fā)生的
老師您好,請問職工教育經(jīng)費限額扣除時,為什么是先扣除當(dāng)年的,再扣除以前結(jié)轉(zhuǎn)的,但是公益性捐贈扣除的時候要先扣除以前年度的,再扣除當(dāng)年的呢?
老師你好!企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出可在年度利潤總額12%的限額內(nèi)據(jù)實扣除,當(dāng)年扣不完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后的3年內(nèi)扣除,。12%是每一年都限額嗎?如果企業(yè)每一年都捐贈,應(yīng)該怎樣扣除的?是累計下去扣除的嗎?
某居民企業(yè)當(dāng)年發(fā)生公益性捐贈支出 110 萬元(含向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支 出 20 萬元),上年結(jié)轉(zhuǎn)未扣完的公益性捐贈支出 34 萬元。已知該居民企業(yè)當(dāng)年會計利潤總額 1000 萬元, 企業(yè)當(dāng)年發(fā)生以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的公益性捐贈支出不超過會計利潤總額 12%的部分準(zhǔn)予扣除。在計算該居 民企業(yè)當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的公益性捐贈支出為( )萬元。 A.140 B.120 C.110 D.144 請問這個選哪個
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
那120-22代表的啥,應(yīng)納稅所得額又為啥先加200再減120,不是應(yīng)該納稅調(diào)增102嗎,為啥200不加102
說錯了,為啥不是會計利潤1000加102
120-22=98就是代表本年的,你直接用1000+102-22也可以呀,結(jié)果是一樣的
那本年的為啥是減去22呢
同學(xué),22是去年沒扣的,本年來扣,所以減
那為啥是120來減,限額減去個上年結(jié)轉(zhuǎn)的未扣的,這塊兒有些迷糊
同學(xué),這個前面回答過你的,上年的22加本年的98=120