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本企業(yè)一般納稅人,6月份開專票,因銀行賬戶寫了個(gè)人,導(dǎo)致發(fā)票不能用,對方?jīng)]有認(rèn)證,已經(jīng)退回,現(xiàn)在可以直接作廢嗎?6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧,7月份做一筆反的分錄對嘛?七月份重新開票再做分錄,是這樣的流程嘛?如何申報(bào)?

2021-07-06 16:40
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 16:41

您好,不能直接作廢,需要沖紅,6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧,7月份做一筆反的分錄,七月份重新開票再做分錄,是這樣的流程。申報(bào)和正常的是一樣的

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您好,不能直接作廢,需要沖紅,6月份這些發(fā)票還是要做進(jìn)去吧,7月份做一筆反的分錄,七月份重新開票再做分錄,是這樣的流程。申報(bào)和正常的是一樣的
2021-07-06
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會(huì)計(jì)分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會(huì)計(jì)分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
你好,1進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是對的,組要補(bǔ)交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
你好,可以認(rèn)證啊?;蛘叩鹊揭院笥袖N售收入再認(rèn)證抵扣也可以。
2022-01-17
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個(gè)來做賬? ?
2022-12-12
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