你好,應(yīng)該是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。金稅盤的可以全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借管理費用附屬。
老師,您好,問一下,小規(guī)模,稅控盤抵扣增值稅,自行開了一張專用發(fā)票,做收入的時候貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎?那這筆稅額可以抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,您好問一下,用稅控盤抵扣的增值稅稅額,比如需要繳納200的增值稅稅額,不是做貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅嗎,那可以用稅控盤抵扣之后的分錄怎么做呢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 發(fā)票開的是不征稅的發(fā)票 所以進項發(fā)票記的是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開了一張發(fā)票 銷項稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)說用待抵扣進項稅額把這筆銷項稅給抵了 老師抵銷項稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項稅額給抵了嗎?老師
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進項發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進項稅額 進項發(fā)票都做了認證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
老師,請問一下小規(guī)模公司我做銷售收入的分錄的時候應(yīng)交稅費做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額可以嗎?
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
老師,我二季度忘記給自己開紅字發(fā)票沖回了,這個季度報銷售收入就多了一筆70000的收入,怎么辦
你好,正常交稅,第三季度紅沖退稅。
如果第三季度收入多,費用少,有利潤,還是需要繳稅吧
你好,他是根據(jù)年累計來的年累計的利潤總額乘以稅率,減去之前預(yù)交。
明白了,那我下個季度累計小于我預(yù)繳的,就不用交了
好事的不需要,預(yù)交的是的,是的是的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。