同學(xué)你好 這個(gè)就是契稅 可以抵減收入的 增值稅是專票可以抵扣
就是新房產(chǎn)公司從別的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司買地皮,涉及到哪些稅種
A房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(一般納稅人)本年5月15日向B公司(一般納稅人)第售-項(xiàng)房地產(chǎn),取得收入2,000萬(wàn)元(含稅),對(duì)應(yīng)支付的出地出讓金860萬(wàn)元。B公司購(gòu)入后用于公司的管理活動(dòng),當(dāng)即投入使用,預(yù)計(jì)使用年限10年,期滿無(wú)殘值,從下月開(kāi)始計(jì)提折I舊。請(qǐng)計(jì)算A公司增值稅銷項(xiàng)稅額和B公司進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣情況。
A房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(一般納稅人)本年5月15日向B公司(一般納稅人)第售-項(xiàng)房地產(chǎn),取得收入2,000萬(wàn)元(含稅),對(duì)應(yīng)支付的出地出讓金860萬(wàn)元。B公司購(gòu)入后用于公司的管理活動(dòng),當(dāng)即投入使用,預(yù)計(jì)使用年限10年,期滿無(wú)殘值,從下月開(kāi)始計(jì)提折I舊。請(qǐng)計(jì)算A公司增值稅銷項(xiàng)稅額和B公司進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣情況。
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬(wàn)。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開(kāi)租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司轉(zhuǎn)讓土地,原本國(guó)土局不允許土地買賣,不給做變更手續(xù),但是,如果總投資達(dá)到25%,國(guó)土局就可以給變更。轉(zhuǎn)讓單位涉及土增清算及相關(guān)稅費(fèi),接收單位取得了對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,進(jìn)成本后,土地成本及在建工程成本在土增清算的時(shí)候是否都可以抵扣并加計(jì)扣除? 省級(jí)財(cái)政廳監(jiān)制的土地出讓金收據(jù),可以抵減銷項(xiàng)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的土地出讓金發(fā)票,還能抵減銷項(xiàng)稅么?
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來(lái)那個(gè)了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來(lái)有三個(gè)股東,現(xiàn)在兩個(gè)要撤資,又新增一個(gè)股東,這個(gè)操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設(shè)計(jì)有稅的問(wèn)題嗎
燈箱設(shè)計(jì)制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請(qǐng)教一下,我公司法人沒(méi)在公司簽訂勞動(dòng)合同,法人可以報(bào)銷管理費(fèi)用嗎?
這個(gè)虧損在利潤(rùn)表哪里找到
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個(gè)稅是不是0元
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?為什么每個(gè)季度都要交個(gè)人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個(gè)月個(gè)人微信支付餐費(fèi),這個(gè)月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個(gè)人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2025年鄭州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險(xiǎn)繳納怎么計(jì)算