學員您好,可以全額抵減增值稅的
小規(guī)模納稅人,17買的稅控盤,前會計一直掛在應交稅費,應交增值稅-480,我剛接手,可以做到今年抵減稅費嗎?開了一張專用發(fā)票,稅額可以抵減嗎?
老師,我是小白,我想問下,我們?nèi)ツ曩I的稅控盤還有維護費用,總共450,不是可以全額抵扣嗎?我去年沒抵,今年還可以抵嗎?報稅的時候是選這個嗎?
老師,您好,我想問一下,去年買了稅控盤,共計花了1290,今年開專用發(fā)票,可以抵扣稅額嗎,小規(guī)模企業(yè)
老師,您好,問一下,小規(guī)模,稅控盤抵扣增值稅,自行開了一張專用發(fā)票,做收入的時候貸應交稅費~應交增值稅~銷項對嗎?那這筆稅額可以抵扣,我應該怎么做分錄呢
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉賬憑證,因為我們2024年業(yè)務很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應該怎么和稅務溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預收款。那么紅沖分錄寫借預收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
老師,我買的時候,入的是辦公費,現(xiàn)在需要繳納增值稅稅費是207.92,購買的時候是1290,我想問一下,這個分錄需要怎么做
借:應交稅費-應交增值稅 207.92 貸:管理費用-辦公費 207.92
那我填增值稅報表的時候,需要在減免的地方填全部嗎,1290元?然后本期抵減207.92,其他的留底?然后會計處理按照您的處理?
學員您好,本期發(fā)生額,本期應抵減稅額都是1290,本期實際抵減稅額是207.92,剩下的是期末余額,以后再抵減 會計處理就按照我上一條回復的來做即可