你好,可以抵減的,開了一張專用發(fā)票,稅額可以抵減。
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 老師,下面按規(guī)定抵減,是指報稅的時候,這個費用與應(yīng)交稅費相抵減的時候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
小規(guī)模納稅人,17買的稅控盤,前會計一直掛在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-480,我剛接手,可以做到今年抵減稅費嗎?開了一張專用發(fā)票,稅額可以抵減嗎?
稅控服務(wù)費抵減,發(fā)生后,應(yīng)交稅,費應(yīng)交增值稅減免稅款借方總是有數(shù)額的嗎?例如,本年費用600,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款600.借 管理費用-600。只需要填表抵減就可以了嗎?那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款一直都是有這600掛著嗎?
老師,您好,問一下,小規(guī)模,稅控盤抵扣增值稅,自行開了一張專用發(fā)票,做收入的時候貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎?那這筆稅額可以抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費年底12月份有余額,是次費年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費 可以抵減稅費,抵減時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個減免稅不是一直在借方掛著了嗎
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師,員工去工廠驗貨,報銷的住宿費跟交通費,記入什么科目?
老師,我想問一下,驗資報告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個稅扣繳端人員報送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進項稅走到了待認證進項稅,但是認證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實際的待認證進項稅是100083.78. 請問老師,這個分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報稅:按簡易辦法計稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因為好多員工報銷的,采購的都是開具13稅率的普票
沒有時間的限制是嗎?剩下的稅額是掛著好,還是都抵減了好呢?
你好,一般是不超過5年內(nèi),發(fā)現(xiàn)多繳稅,可以申請退回或抵扣,要抵減掉
好的,謝謝
你好,應(yīng)該的,祝你節(jié)日快樂