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老師,一般納稅人,前幾個(gè)月,有個(gè)買(mǎi)稅控盤(pán)440元的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了,但是一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)能抵。在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,期末余額顯示440元,這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)需要抵扣了,我該怎樣操作

2021-07-06 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 09:50

主表你抵扣多少你就在減征額那個(gè)欄里寫(xiě)多少,同時(shí)填寫(xiě)減免明細(xì)表,也是用了多少寫(xiě)多少本月實(shí)際發(fā)生額里

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快賬用戶(hù)5315 追問(wèn) 2021-07-06 10:12

老師,是在增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)表中,第23行應(yīng)納稅額減征額中填列嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 10:16

對(duì)的,這個(gè)440,如果全都抵,就是440,如果只用了300,就寫(xiě)300,

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主表你抵扣多少你就在減征額那個(gè)欄里寫(xiě)多少,同時(shí)填寫(xiě)減免明細(xì)表,也是用了多少寫(xiě)多少本月實(shí)際發(fā)生額里
2021-07-06
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)23102.05 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3936.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)18725.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)440 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3936.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未3936.29
2021-05-24
你不需要交增值稅這個(gè)不能抵減,等需要交的時(shí)候再去抵減就可以
2020-10-21
是的,但是會(huì)有減免稅明細(xì)表里面有期末余額的
2021-02-02
去稅務(wù)局修改之前的
2021-12-05
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