您好。返利后沖前面入賬的庫存商品和應(yīng)付賬款金額。進(jìn)項(xiàng)多記的也要紅沖。
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來啊?按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
采購入庫的時(shí)候按牌價(jià)入的,但是供應(yīng)商后按扣減了返利后的金額開給我們,這個(gè)賬務(wù)怎么處理???沖成本,沖應(yīng)付款,沖待收進(jìn)項(xiàng)票,這樣?
7月供應(yīng)商給我們多開了4塊錢的發(fā)票,是美金按匯率折的 然后按開票的人民幣金額入了成本,現(xiàn)在現(xiàn)在我們付款沒付那么多,產(chǎn)生了4.36的差額 掛了4.36的應(yīng)付沒核銷,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該如何沖平?。?/p>
老師,向供應(yīng)商一直采購貨物,然后供應(yīng)商給了返利,對(duì)之前開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行紅沖,11.3萬。假設(shè)采購金額22.6萬 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是借:庫存商品20應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2.6 貸應(yīng)付賬款22.6。現(xiàn)收到紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬???
親,請(qǐng)問一下,12月購進(jìn)的商品,比如單價(jià)200元,供應(yīng)商也按200開了稅票過來,做入庫的時(shí)候,庫存商品按200元入帳,因后期供應(yīng)商會(huì)給80的臺(tái)返,故當(dāng)月銷售時(shí)按130銷售,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按200元結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?這后期到的臺(tái)返如在后期發(fā)票中體現(xiàn)了,就直接沖減費(fèi)用嗎?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤(rùn)報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
系統(tǒng)里沒有做退庫,分不清哪些是賣了,我做的沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
按產(chǎn)品規(guī)定型號(hào)可以分開的? 再做一個(gè)負(fù)數(shù)的庫存商品就可以了? 成本多結(jié)轉(zhuǎn)的也紅沖