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老師好,我們公司買了兩臺(tái)空調(diào),對(duì)方給開(kāi)具了普通發(fā)票。老板自己賬戶支付的空調(diào)錢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊

2021-07-05 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-05 21:25

您好同學(xué),拿發(fā)票報(bào)銷給老板就行。說(shuō)明老板墊付。

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快賬用戶8130 追問(wèn) 2021-07-05 21:31

借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—某某家電公司 借:其他應(yīng)付款—老板 貸:其他應(yīng)付款—某某家電公司 請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎

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快賬用戶8130 追問(wèn) 2021-07-05 21:34

借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—某某家電公司 借:其他應(yīng)付款—某某家電公司 貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-05 22:15

您好同學(xué)。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 直接將錢報(bào)銷給老板就行。

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您好同學(xué),拿發(fā)票報(bào)銷給老板就行。說(shuō)明老板墊付。
2021-07-05
同學(xué)你好 計(jì)入固定資產(chǎn) 然后按月折舊計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 算辦公室的
2022-12-29
您好,不能用,我們要入固定資產(chǎn)的,要求銷售方重開(kāi),買什么開(kāi)什么發(fā)票,不開(kāi)舉報(bào)
2023-12-27
你好 我們公司買空調(diào)在平臺(tái)交了100的押金,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 然后他給我們開(kāi)普票是2700,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款
2020-12-02
你好,發(fā)票不應(yīng)該開(kāi)給你們單位的,需要有委托書(shū)的。
2022-06-01
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