你好 之前做了固定資產(chǎn)的嗎
老師,您好,我們是物業(yè)公司,項(xiàng)目結(jié)束了,我們把公司使用過的空調(diào)折價(jià)賣給了下家,這樣的發(fā)票怎么開?怎么做賬務(wù)處理
老師您好,我是工程造價(jià)公司,我們把一部分業(yè)務(wù)外包給另一家造價(jià)公司,對方給我們公司開發(fā)票進(jìn)來,這個(gè)賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬的業(yè)務(wù),對方給開了50萬的造價(jià)咨詢費(fèi)發(fā)票?
老師,我們是賣車公司,從供應(yīng)商那邊分別付款買車的業(yè)務(wù)處理怎么做,需要體現(xiàn)保險(xiǎn)嗎?我們掛靠在一家物流公司賣車,對方把發(fā)票開給三方了,我這邊內(nèi)賬怎么做
老師你好,咨詢下以房抵貨款怎么做賬,當(dāng)月把房子賣出去的,抵房抵貨款那家公司給我們開了發(fā)票,我們賣出去也開了發(fā)票,這種賬務(wù)怎么處理了
您好,老師,我公司賣空調(diào)和安裝,但對方需要只要開空調(diào)的發(fā)票,,但安裝過程中也使用了材料,應(yīng)該怎么處理呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
沒有,因?yàn)榻痤~比較小,只有2000塊,我們公司的固定資產(chǎn)也沒有別的,就放在了辦公用品里
直接開空調(diào)的發(fā)票 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,但是我們是物業(yè)管理公司,是服務(wù)類企業(yè),沒有銷售業(yè)務(wù),銷售空調(diào)這個(gè)稅目,稅率怎么選擇,
直接開空調(diào)的就可以 之前怎么開的現(xiàn)在怎么開
一般納稅人稅率選擇13%
之前買進(jìn)的時(shí)候是人家開給我們的,現(xiàn)在是我們折價(jià)給別人的,你的意思是別人賣給我們怎么開,我們就怎么開給下家嗎?,我們是小規(guī)模納稅人,就按小規(guī)模的稅率開嗎?
你好 是的 是的 是的
老師,網(wǎng)上回答是按銷售舊貨的優(yōu)惠稅率出來
你好 稅率現(xiàn)在1% 你選擇這個(gè)就可以 比2%還優(yōu)惠