你好,同學(xué),你在申報(bào)那個(gè)印花稅的時(shí)候,商家不含增值稅的金額來申報(bào)。

研發(fā)技術(shù)服務(wù)勘察服務(wù)要不要繳納印花稅
開具發(fā)票研發(fā)技術(shù)服務(wù)。鉆探服務(wù)費(fèi);研發(fā)技術(shù)服務(wù).勘察服務(wù);研發(fā)技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅按照那個(gè)稅種申報(bào),含稅還是不含稅金額
*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*勘察費(fèi) 老師,發(fā)票是這樣的,印花稅按技術(shù)合同嗎?
*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*勘察費(fèi) 老師,發(fā)票是這樣的,印花稅是按技術(shù)合同申報(bào)嗎?
起重機(jī)保養(yǎng),發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*起重機(jī)技術(shù)服務(wù)費(fèi),印花稅按什么稅目呢?
老師,運(yùn)輸貨物的司機(jī)工資計(jì)入哪個(gè)科目?
出口企業(yè)銷售可以退稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我們開具一年500萬全額保證金的銀行承兌匯票,我們是要一次性被凍結(jié)500萬,還是每次開具的時(shí)候凍結(jié)開具匯票的金額?。勘热缯f我這個(gè)月底要開50萬,是只要凍結(jié)50萬就可以?
老師你好:報(bào)稅個(gè)是勾選發(fā)票就行了,其他五個(gè)報(bào)表數(shù)字自動生成的。另外記賬憑證做于不做都可以報(bào)稅的嗎?還是先必須做憑證再報(bào)稅。
社保基數(shù)調(diào)整,7月和8月有需要補(bǔ)繳的社保(系統(tǒng)10月自動生成,現(xiàn)已申報(bào)已補(bǔ)繳)。但是7月8月的工資早已發(fā)放,個(gè)稅也早已申報(bào)。這部分社保差額在個(gè)稅申報(bào)中怎么處理了?直接加到9月的稅款所屬期嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬


開具發(fā)票研發(fā)技術(shù)服務(wù)。鉆探服務(wù)費(fèi);研發(fā)技術(shù)服務(wù).勘察服務(wù);研發(fā)技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)申報(bào)印花稅按照那個(gè)稅種申報(bào)呢
你這個(gè)的話,按照技術(shù)服務(wù)進(jìn)行申報(bào)就可以了。