你好同學,我們按照技術(shù)合同萬分之三就可以的。
開具發(fā)票研發(fā)技術(shù)服務。鉆探服務費;研發(fā)技術(shù)服務.勘察服務;研發(fā)技術(shù)服務.技術(shù)服務費申報印花稅按照那個稅種申報,含稅還是不含稅金額
老師,你好!問一下我們開的進項發(fā)票是“*經(jīng)營租賃*打印機租賃費”和*信息技術(shù)服務*技術(shù)服務費發(fā)票,這兩類是不是要交印花稅,稅目是哪兩個呀?
開票內(nèi)容為信息技術(shù)服務費 簽訂的是技術(shù)開發(fā)服務,印花稅按什么類目繳納呢
*研發(fā)和技術(shù)服務*勘察費 老師,發(fā)票是這樣的,印花稅按技術(shù)合同嗎?
*研發(fā)和技術(shù)服務*勘察費 老師,發(fā)票是這樣的,印花稅是按技術(shù)合同申報嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?