你好,餐飲 免稅期,直接不記應交稅費銷項稅的科目,全部做主營業(yè)務(wù)收入
請問疫情期間小規(guī)模納稅人開票是1%,但是賬務(wù)處理時候銷項稅是直接按照1%做應交稅費科目,還是按照3%做應交稅費科目,然后接著做2%的銷項稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-增值稅減免呢?
老師,餐飲企業(yè)銷項稅額現(xiàn)在全部減免計入到營業(yè)外收入,那對應的營業(yè)稅金及附加還用計提嗎?然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
餐飲 免稅期,錄憑證需要做銷項稅額,然后營業(yè)外收入嗎?還是直接不記應交稅費銷項稅的科目,全部做主營業(yè)務(wù)收入啊?
請問一下:從4月小規(guī)模納稅人免稅,那我在做賬時:是直接只記主營業(yè)務(wù)收入,不計提銷項稅額了,還是要記稅額,后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀
小規(guī)模企業(yè)不用免交增值稅,做賬的時候需要做這筆分錄嗎? 摘要:4 月主營收入的增值稅免稅收入 借:營業(yè)外收入 (銷項稅金額 99) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 (銷項稅金額 99) 老師請問這筆分錄做得對嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬