?你好 之前作廢了 那么你 專票部分 就是寫負(fù)數(shù) 來? 申請(qǐng)退稅或者抵減即可??
你好老師!增值稅納稅申報(bào)表怎么填?以前發(fā)票是稅務(wù)局代開的,這月有代開的還有自己開的,不會(huì)填了,開的是專票,
老師,公司小規(guī)模的,在稅務(wù)局代開專用發(fā)票,自己也來了普票,專票的稅金當(dāng)時(shí)代開時(shí)已經(jīng)扣稅了,稅務(wù)局代開了貨物和勞務(wù),后面怎么申報(bào)呢,有視頻嗎
老師好,我想問一下,我是一個(gè)小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票?,F(xiàn)在要開專票。去稅務(wù)局問了是可以領(lǐng)專票回來自己開,也可以在稅務(wù)局代開?,F(xiàn)在疫情期間專票的稅點(diǎn)兒是一個(gè)。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司上月開了2萬多的專票,在電子稅務(wù)局里開的,結(jié)果稅務(wù)局打不出票賴,讓自己領(lǐng)專票開,所以之前的票作廢了,現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅申報(bào)表了
請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開專票19萬,(只交了增值稅,附加稅要自己在電子稅務(wù)局申報(bào)),之后自己在稅控系統(tǒng)開了專票9萬,普票5萬。申報(bào)表要怎么填寫呢?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬怎么辦
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領(lǐng)票了自己開呀,增值稅申報(bào)表怎么填寫,現(xiàn)在平不了
?你好? ?你自己之前開了? 你有沒有紅沖處理 ?? ?