你好,按照紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,當(dāng)時(shí)有張保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票我勾選了,但是這個(gè)月那張發(fā)票開(kāi)了紅字申請(qǐng)表給對(duì)方,他們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開(kāi)了份新的,二份發(fā)票金額有點(diǎn)差額的,那我報(bào)稅時(shí)需要怎么處理嗎
老師,我1月份開(kāi)了一張發(fā)票,2月份紅沖了,這個(gè)月申報(bào)1月份的數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的金額已經(jīng)沒(méi)有了,那我就按照新的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?
老師您好,我們單位二月份的時(shí)候收到一張專用發(fā)票,當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣,但是四月份對(duì)方聯(lián)系我們說(shuō)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后對(duì)方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開(kāi)了一張,今天我報(bào)四月份稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)新開(kāi)的發(fā)票自動(dòng)帶進(jìn)附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個(gè)地方啊?
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 10月份他們自己開(kāi)了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開(kāi)具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過(guò) 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開(kāi)具才對(duì) 這樣的話對(duì)方10月份開(kāi)具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開(kāi)具呢
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
是不是報(bào)稅時(shí)需要手工填入
你好,是的,填寫(xiě)附表二了