一般來說沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能收取票據(jù)的
老師好,請問企業(yè)可以收取上家無業(yè)務(wù)往來的承兌匯票然后背書給有業(yè)務(wù)往來的下家嗎?
你好老師,請問我公司收到一張30萬銀行承兌匯票,然后背書給了一家與我公司無業(yè)務(wù)往來的公司,對方公司變現(xiàn)295200打款給我公司,中間差額4800,這樣我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我單位收了一張銀行承兌匯票,上一手和我們沒有業(yè)務(wù)往來,我們收到后直接背書給了下一家有業(yè)務(wù)往來的公司,這賬要怎么做
老師你好,我們買了幾個銀行承兌匯票,一個用背書嗎?我們和這個匯票上的收款人需不需要有業(yè)務(wù)往來才能收,或者是匯票到我們手的上一家得和我們有業(yè)務(wù)往來,這個有要求嗎
請問我司收到一張銀行承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給沒有業(yè)務(wù)往來B公司,用途寫往來借款,幾天后,B公司以銀行轉(zhuǎn)賬形式還款給我們司,可以嗎?
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
企業(yè)收取上家無業(yè)務(wù)往來的承兌匯票然后背書給有業(yè)務(wù)往來的下家,怎么做賬?
收到票的時候 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款 付出去 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
不對吧,銀行存款也沒減少啊
那你是的時候怎么收的呢?