這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我司收到一張客戶(hù)轉(zhuǎn)給另外一家公司的承兌匯票背書(shū),我司該怎樣用這個(gè)匯票給供應(yīng)商付款
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司收到一張30萬(wàn)銀行承兌匯票,然后背書(shū)給了一家與我公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,對(duì)方公司變現(xiàn)295200打款給我公司,中間差額4800,這樣我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我單位收了一張銀行承兌匯票,上一手和我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),我們收到后直接背書(shū)給了下一家有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,這賬要怎么做
請(qǐng)問(wèn)我司收到一張銀行承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)B公司,用途寫(xiě)往來(lái)借款,幾天后,B公司以銀行轉(zhuǎn)賬形式還款給我們司,可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司收到一筆背書(shū)的承兌匯票,但對(duì)方公司承兌了之后幫其他公司付給我們的貨款,我應(yīng)該怎樣做賬?
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷(xiāo)表里屬于那一類(lèi),攤銷(xiāo)期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過(guò)的二手車(chē)輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷(xiāo)呀
老師好,成本700元,不開(kāi)票。 銷(xiāo)售多少元不虧本?
老師具體的分錄要怎么做
但是差額4800沒(méi)有轉(zhuǎn)賬憑證證明呀!
借:銀行存款??295200 財(cái)務(wù)費(fèi)用?4800 貸:應(yīng)收票據(jù)? 300000
差額4800沒(méi)有轉(zhuǎn)賬憑證證明,也可以這樣做嗎?
是的,可以這樣賬務(wù)處理的
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好 ?
老師我還有一個(gè)問(wèn)題,是公司在外地經(jīng)營(yíng),并繳納稅款,收到稅收完稅證明繳納了城建稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加、增值稅櫻、印花稅、企業(yè)所得稅,這個(gè)我要怎么做賬。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅,貸:銀行存款
是老板代付的,貸方可以寫(xiě)其他應(yīng)付款不。
可以的,可以貸其他應(yīng)付款
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好 ?