你好 母子公司之間的交易需要合并報(bào)表的時(shí)候抵扣!
因?yàn)槲覀児緞偝闪?,有一個(gè)員工是母公司外派員工,可以母公司發(fā)放一部分工資并繳納社保,子公司發(fā)放一部分工資,分別進(jìn)行單獨(dú)扣稅,來(lái)年由員工個(gè)人匯算清繳,可以嗎? 另外母公司發(fā)放的工資由子公司付過(guò)去,然后母公司開(kāi)票給我們的
老師您好,我想問(wèn)一下做合并報(bào)表時(shí),我們子公司給母公司提供的用餐服務(wù)用抵消嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們子公司向母公司提供勞務(wù)派遣人員了,那我們做合并報(bào)表時(shí),這部分需要抵消嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們子公司向母公司提供勞務(wù)派遣人員了,工資由母公司支付給子公司,并且子公司給母公司開(kāi)具發(fā)票,那我們做合并報(bào)表時(shí),這部分需要抵消嗎
我公司和服務(wù)商有合作,我們按點(diǎn)數(shù)給服務(wù)商服務(wù)費(fèi),服務(wù)商的員工是母公司提供的,現(xiàn)公司想以母公司為子公司提供了人員服務(wù)為理由,母公司開(kāi)服務(wù)發(fā)票我們公司,請(qǐng)問(wèn)我們和母公司的合作是合理的嗎?母公司提供勞務(wù)的對(duì)象不是我們的服務(wù)商嗎?怎么變成為我們公司提供勞務(wù)了呢?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師 是需要哪兩個(gè)科目抵消
這要看你母子公司分別做的分錄是什么樣子的,把母子公司的這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄都列出來(lái)。