同學(xué)你好,這部分不需要抵消的。
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報酬我們公司打給勞務(wù)派遣機構(gòu),由勞務(wù)派遣機構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
老師您好,我想問一下做合并報表時,我們子公司給母公司提供的用餐服務(wù)用抵消嗎
請問老師 我們子公司向母公司提供勞務(wù)派遣人員了,那我們做合并報表時,這部分需要抵消嗎
請問老師 我們子公司向母公司提供勞務(wù)派遣人員了,工資由母公司支付給子公司,并且子公司給母公司開具發(fā)票,那我們做合并報表時,這部分需要抵消嗎
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務(wù)公司,給一家勞務(wù)派遣公司陪標(biāo),結(jié)果我單位中標(biāo)了,那家單位沒有中,但我們又沒有對方單位需要的人才,那家勞務(wù)派遣公司有,之前也一直是他們在服務(wù),請問我們可以和那家勞務(wù)派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉(zhuǎn)出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅?謝謝
那如果是母公司承接了個項目,把這個項目的一部分給了子公司,這種就需要合并吧
同學(xué)你好,這種情況的話,如果各自對外開票處理,就不需要抵消的,如果子公司給母公司開具發(fā)票,再由母公司對外開具發(fā)票的話,就需要抵消處理的。
老師 那勞務(wù)派遣合同中 我們是子公司向母公司開票的呀 也還是不需要抵消嗎
同學(xué)你好,哦,如果這樣的話,就需要抵消了,我原來理解為,派遣人員工資直接由母公司發(fā)放,直接把費用記入母公司的話,就不需要抵消了。
老師 是需要哪兩個科目抵消
同學(xué)你好,是需要營業(yè)收入和營業(yè)成本進行抵消處理的。