你好;去稅務局大廳報負數申報 ; 我們這邊負數也報不了 要去大廳報的
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數,因為開了紅沖發(fā)票,正數稅額<負數稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數增值稅額 轉入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
小規(guī)模季度銷售收入30萬以內免增值稅,如果季度開普通發(fā)票35萬,紅沖往月的普通發(fā)票6萬,紅沖的金額能不能沖減當月的銷售額。然后享受不超30萬免增值稅的優(yōu)惠?就是根據上面這種情況,當季能享受免增值稅的優(yōu)惠啊?
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導致二季度的增值稅專票金額為負數應納稅額為負數,但是申報的時候提示應納稅額不能為負數,我應該怎樣填寫呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,也是小微企業(yè),增值稅應該如何申報,假如我第2季度開票10元(開的免稅發(fā)票,發(fā)票稅額是0),未開票6元,增值稅報表應該怎么填寫?
老師,你好,小規(guī)模納稅人,上季度開重發(fā)票這個月沖紅,導致這個季度免稅銷售額為負數,網上申報增值稅小微企業(yè)免稅銷售額填負數提示填寫錯誤,應該怎么樣做?
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產》那一節(jié),科目:債權投資---利息調整,這個利息調整,調的是什么?
新成立外貿企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
需要帶發(fā)票財務報表一起去么?
你好; 是的。 帶著申報表? 和報表 以及公章 ; 經辦人身份證去報? ?
好的。謝謝
沒事的;希望能幫到你?