你好?((└|o^▽^o|┐)) 應(yīng)該做分錄: 借應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問去年借入個(gè)人5000元,用于發(fā)放工資,會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款5000 貸:其他應(yīng)付款5000,發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5000 貸:銀行存款5000 年末費(fèi)用轉(zhuǎn)結(jié)至未分配利潤(rùn),公司沒有收入,不繳納稅款,今年發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了5000元工資,調(diào)整憑證怎么做
老師:借銀行存款1元銀行存款1元貸應(yīng)收賬款A(yù)公司應(yīng)收賬款B公司可以這樣做復(fù)合分錄嗎?代賬公司就是這樣做
老師你好,請(qǐng)問A公司付B公司材料貨款5000元,尚未收到進(jìn)項(xiàng)票,有些老會(huì)計(jì)分錄這樣做的: 借:其他應(yīng)收款-B公司 5000 貸:銀行存款 5000 可以這樣做嗎
好像a公司代收b公司貨款,都不開票情況下,a公司公戶收代收,因?yàn)闆]有從公戶表現(xiàn)退回給b公司貨款,那我可以做現(xiàn)金退回代收嗎,就是a公司收到代收時(shí)借銀行存款,帶其它應(yīng)付款-代收款,給回代收b公司借其他應(yīng)付款-代收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。這樣可以嗎
你好,A公司幫B公司代扣了電費(fèi)5000,A公司開發(fā)票收款5400含稅,代扣時(shí) 借 其他應(yīng)收款5000 貸銀行存款 收到款時(shí)借 銀行存款5000 貸 其他應(yīng)收款 5000 營(yíng)業(yè)外收入400 這算平了,那開票那筆怎么做呢 ,收到供電局開的發(fā)票 代扣的那部分又怎么做?
請(qǐng)問老師,我們是民營(yíng)醫(yī)院,之前年度收入是免稅的,今年稅務(wù)說有的收入不符合免稅條件,需要交稅,補(bǔ)交了增值稅和附加稅,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
個(gè)體戶只有開出去,沒有進(jìn)來的票正常嗎
老師好,老板開個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
我的想法與你一致。搞不明白老會(huì)計(jì)為啥那么做
老會(huì)計(jì)科目用的不恰當(dāng)。