您好,這個是需要具體分析,應當同時調整企業(yè)所得稅
老師,4.30匯算清繳,3.5發(fā)現(xiàn)的,不是應該調整2020年的應交所得稅嗎?為啥答案只調整了主營業(yè)務成本?
老師,請問這題資料四,4.30匯算清繳,3.5發(fā)現(xiàn)的,不是應該調整2020年的應交所得稅嗎?為啥答案只調整了主營業(yè)務成本?成本增加了導致利潤減少,那調整分錄,2020年應交所得稅不是也應該跟著減少96×25%嗎?
根據(jù)圖一,藍色方框部分資料四,編制調整分錄,為什么答案只調整了累計折舊呢(只補提了折舊),既然是在匯算清繳之前,那么當期所得稅不也應該要調整嗎? 我感覺答案少寫了一步分錄: 借:應交稅費—應交所得稅 96×25%=24 貸:以前年度損益調整—所得稅費用 24 如圖三,書上就寫了調整當期所得稅的分錄。
老師,想問個問題,如果個稅匯算清繳少報了,需要調整,那為啥必須調整企業(yè)所得稅匯算清繳?而且是調減成本費用?工資不是少報了應該是調增成本了我怎么感覺?
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務人員可以當公司法人嗎
老師詳細分析下
您好,題目是否整體調整應交稅費應交企業(yè)所得稅?
老師你不會嗎?
您好,就是答案需要填寫應交企業(yè)所得稅,