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3月的普票,已經(jīng)正常申報增值稅,但是客戶7月來說發(fā)票信息錯誤,所以同事給重新沖紅并且重新開了,我們是小規(guī)模,需要怎么操作,賬務(wù)需要怎么操作,稅務(wù)那邊需要怎么操作

2021-07-02 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-02 16:02

你好這個是不是開普通發(fā)票?點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息 賬上做借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),申報時候這個開發(fā)票藍字%2B紅字去申報就可以,

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你好這個是不是開普通發(fā)票?點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息 賬上做借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),申報時候這個開發(fā)票藍字%2B紅字去申報就可以,
2021-07-02
你好,申報的時候你的銷售額正數(shù)加上負(fù)數(shù),合計一塊填寫。
2022-07-05
你好? ? ?你只能紅沖發(fā)票在重新開票的。 按3%去紅沖 在按3%去開票 不能按1%開票。 因為你業(yè)務(wù)是17年 。 1%是 2020年才有的政策? ??
2020-11-10
你聯(lián)系對方就可以了,讓對方做紅字發(fā)票,你做進項轉(zhuǎn)出
2020-12-13
當(dāng)期只能先交上稅,下一期再沖紅。
2020-06-05
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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