借之前分錄咋做的
我們已經(jīng)收到對(duì)方開具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報(bào)稅的時(shí)候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)手填了,但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖,請(qǐng)問老師這是為什么呢?
老師,我們2月有筆通行費(fèi)電子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是稅務(wù)老師打電話,說這筆通行費(fèi)電子發(fā)票已經(jīng)沖紅了,讓我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且不能作為成本支出,要調(diào)減成本。老師,我這邊該怎么調(diào)減呀?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做???
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,做賬。這個(gè)月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個(gè)賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎
老師,有個(gè)問題就是我前期已經(jīng)收到對(duì)方開具的這個(gè)普通發(fā)票,并且我這邊也確認(rèn)過成本。那么現(xiàn)在支付環(huán)節(jié)就是他的這個(gè)支付的金額要小于我前期確認(rèn)的成本,但是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)開具了,我該如何處理?是直接沖減成本,還是說我要把這個(gè)普通發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)作廢?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 庫存現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那這個(gè)需要在申報(bào)表上體現(xiàn)出來嗎?
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在其他里面填寫。
那調(diào)減的這部分需要在申報(bào)表上體現(xiàn)嗎?是不是只要做個(gè)分錄就好了。
你好,已經(jīng)充了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就表示減少了,不需要做其他的啦。
老師,去年保險(xiǎn)公司給我們開了幾張票,我們已經(jīng)認(rèn)證并且做賬,由于保險(xiǎn)中止,但是未到期,現(xiàn)在她們已經(jīng)給我們開過紅字發(fā)票了,發(fā)票已經(jīng)買我手里了,我這邊怎么做分錄?是原來分錄做成負(fù)的嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額用轉(zhuǎn)出嗎?
借銀行存款負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
她們是要把錢給我們退回來的呀?怎么銀行存款是負(fù)數(shù)?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也要在申報(bào)表中體現(xiàn)嗎?
借銀行 管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二開具的負(fù)數(shù)發(fā)票里面填寫
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這幾百塊錢,月末需要進(jìn)行處理嗎?做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話增值稅貸方有余額。
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。