同學(xué) 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) ? ? 貸 銀行存款 15800 ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款 1000
小規(guī)模企業(yè)做樓房頂防水16800元實(shí)付15800萬(wàn)壓了1000元尾款怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模企業(yè),內(nèi)賬,主營(yíng)銷售稻種玉米種。用送貨單銷售單開票入賬。開票稻種會(huì)有零售價(jià)例如30元,然后在年度和有的客戶結(jié)算的時(shí)候會(huì)給予返利,如5元,實(shí)際按25元結(jié)算,然后再按照收取的訂金給予定金優(yōu)惠1萬(wàn)元給1000元等,問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2020年3月1日,甲企業(yè)購(gòu)入辦公樓,支付價(jià)款2000萬(wàn)元,與公允價(jià)值相同,該寫字樓用于出租,所在區(qū)域具有活躍的交易市場(chǎng),當(dāng)然簽訂租賃協(xié)議。甲企業(yè)采用公允價(jià)值模式對(duì)出租的房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)核算。(2)2020年12月31日,該寫字樓的公允價(jià)值為2120萬(wàn)元。3)2021年2月1日,甲企業(yè)將該寫字樓出售,取得收入為2200萬(wàn)元,存入銀行。請(qǐng)問一下這些會(huì)計(jì)分錄怎么做
甲公司租賃乙公司廠房設(shè)備,一次性支付了360元,我支付時(shí)做了借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貨艮行存款,這是去年十二月做的,現(xiàn)在攤銷了180萬(wàn)元了,可是現(xiàn)在又要求按借款做成借乙公司的,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做可以
某企業(yè)年初購(gòu)買一座樓房用于辦公,該樓房賬面價(jià)值1,000萬(wàn)元支付價(jià)款1,500萬(wàn)元,同時(shí)又以3,500萬(wàn)元購(gòu)買一塊土地,使用權(quán)年限為50年,該地規(guī)定契稅稅率為3%,計(jì)算該企業(yè)繳納的契稅并做會(huì)計(jì)分錄老師這個(gè)怎么做?
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
維修費(fèi)用行嗎
同學(xué) 入維修費(fèi)用也是可以的。