你好4500*3%=135 按照這個(gè)來(lái)的
2×19年3月12日,某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司以出讓方式取得一塊土地使用權(quán),以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付500萬(wàn)元,并在該塊土地上自行建造兩棟辦公樓自用,發(fā)生建筑工程支出1100萬(wàn)元。兩棟辦公樓已經(jīng)完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定土地使用權(quán)的使用年限為50年,無(wú)凈殘值;寫(xiě)字樓的使用年限為25年,預(yù)計(jì)凈殘值100萬(wàn)元;都采用直接法行攤銷(xiāo)和計(jì)提折舊契稅的征收率為4%。請(qǐng)計(jì)算應(yīng)的各項(xiàng)稅額并寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2021年12月1日,企業(yè)購(gòu)入一幢辦公樓,不含稅價(jià)1000萬(wàn)元,增值稅率9%,款已付。該辦公樓預(yù)計(jì)使用50年,凈殘值為100萬(wàn)元,采用直線法折1日。2024年12月31日,該辦公樓的可收回金額為899萬(wàn)元,凈殘值、折舊方法和折1日年限不變。2026年12月31日,企業(yè)將該辦公樓出售,售價(jià)為900萬(wàn)元,增值稅率為9%,土地增值稅為5萬(wàn)元。要求:編制購(gòu)入時(shí)、每年折1日時(shí)、減值時(shí)和出售時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
2021 年 5 月,某國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)讓 2009 年 5 月在市區(qū)購(gòu)置的一棟辦公樓,取得收入 10 000 萬(wàn)元,簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù),相關(guān)稅費(fèi) 115 萬(wàn)元,2009 年購(gòu)買(mǎi)時(shí)支付價(jià)款 8 000 萬(wàn)元,辦 公樓經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的重置成本價(jià)為 12 000 萬(wàn)元,成新率 70%。該企業(yè)在繳納土地增值 稅時(shí)計(jì)算的增值額為( )萬(wàn)元。
2020年2月,位于縣城的某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)轉(zhuǎn)讓一棟2016年購(gòu)置的辦公樓,簽訂銷(xiāo)售合同,注明含稅銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元,該企業(yè)選擇增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅方法;因無(wú)法取得評(píng)估價(jià)格,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),按照購(gòu)房發(fā)票金額計(jì)算扣除項(xiàng)目,企業(yè)提供的購(gòu)房發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,購(gòu)房日期為2016年4月5日,企業(yè)在購(gòu)置辦公樓時(shí)按照規(guī)定繳納契稅3萬(wàn)元,可以提供契稅完稅憑證;該企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納土地增值稅( )萬(wàn)元。 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=100×(1+5%×4)+3+9.52×(5%+3%+2%)+300×0.5‰=124.1(萬(wàn)元) 扣除項(xiàng)目9.52×(5%+3%+2%)+300×0.5‰這一部分代表什么
某企業(yè)有房產(chǎn)原值100萬(wàn),另外將500平米的場(chǎng)地出租,年租金為700元每平方米該企業(yè)有貨車(chē)六輛,每輛自重十噸,當(dāng)年簽訂20份。運(yùn)輸合同所載運(yùn)費(fèi)總額50萬(wàn),年末獲批,在郊區(qū)占用一塊耕地。面積為2000㎡,同時(shí)又購(gòu)進(jìn)一套房產(chǎn)用于辦公,買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)。當(dāng)?shù)卣?guī)定房產(chǎn)扣除比例20%,該省規(guī)定在獲汽車(chē)每年稅額標(biāo)準(zhǔn)為每噸80元。耕地占用稅率為四元每平方米,契稅稅率為3%印花稅稅率為0.5%,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納的房產(chǎn)稅,車(chē)船稅,契稅,耕地占用稅,印花稅。
公司拉貨用的小貨車(chē)折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷(xiāo)了,但是有筆500元的貨款沒(méi)有給客戶開(kāi)票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷(xiāo)了,有沒(méi)有好的解決辦法