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5月收到A公司老板私人賬戶10000,給A開了專票,6月出發(fā)現(xiàn),給A老板私人賬戶退回10000并同時收到A公司對公轉(zhuǎn)賬10000,賬務(wù)處理,把上月分錄紅字重做,做應(yīng)收賬款,完事收到錢平了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在6月底開票又把10000給開票了,現(xiàn)在要報稅結(jié)賬,應(yīng)該怎么處理?

2021-07-02 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 11:18

同學(xué)你好 多開票了直接紅沖就行了

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快賬用戶8693 追問 2021-07-02 11:21

能不能讓他們這個月再給我打款1000.完事這個月不開?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-02 11:25

嗯 這個是可以的哦

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同學(xué)你好 多開票了直接紅沖就行了
2021-07-02
您好 B公司寫分錄 貸 應(yīng)收賬款 -47552 貸 銀行存款 47552
2021-09-01
你好,外賬上面不用做。外帳上面當(dāng)收到了錢就可以了。
2024-11-28
借應(yīng)收賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費, 需要補增值稅、所得稅。
2024-03-28
您好,現(xiàn)在開票并用公賬戶收到了客戶的款,這個是平了,以有客戶個人付的款到公司,本來 借:銀行 貸:應(yīng)收 借:其他應(yīng)收 貸:銀行,但我們沒有做這個賬,現(xiàn)在就是補上 借::其他應(yīng)收 貸 :應(yīng)收 把錢給客戶 借:應(yīng)收 貸:銀行 賬上掛著老板欠公司的錢就可以了
2024-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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