計提的時候 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(減免稅款)
老師,我想咨詢一下,公司需要繳納10萬稅金,其中我們稅控盤這幾年可以抵扣一些,遞減后應(yīng)該繳納的稅款,這個賬務(wù)處理怎么操作呢?這個會計憑證怎么做呢?
老師我想咨詢一下。我們公司將產(chǎn)品寄售在客戶那邊,不收貨款,讓客戶去賣,賣了后給錢打到我們公司賬戶。然后我們公司給客戶支付傭金。這個傭金我們要不要代扣個人所得稅,還要繳納其他稅嗎?怎么進行賬務(wù)處理
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說后期抵稅,這個我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師 我想問下 我們公司剛進行了股轉(zhuǎn) 如圖 個稅他們自己通過個人賬戶繳納了。 然后領(lǐng)導(dǎo)讓我把方框里面的金額打給兩個股東 ,作為分紅 。 我想問下 我是可以直接把那兩個金額用途以分紅打給股東嗎 ? 怎么做賬務(wù)處理呢? 是不是這個個稅就是在稅務(wù)局繳納了 ,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我想咨詢下您,我們有一公司,繳納公積金是公司給交,個人承擔(dān),但是她的工資不在繳納公積金這家公司發(fā)放,我做賬正常是計提單位部分,現(xiàn)在出現(xiàn)其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)公積金部分掛賬,這個我需要怎么處理呢老師
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準(zhǔn)備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
實際支付的時候怎么操作呢?
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款