你好 你沖成本的分錄??
廠家返回給我們的銷售折讓40萬,怎么寫會計分錄
老師好!我們是汽車銷售企業(yè),我們對廠家開具了折扣紅字信息表,廠家給我們開具了紅字發(fā)票(折扣折讓),請問怎么寫會計分錄?
我司作為電器經(jīng)銷商,每月會有廠家返利激勵。如12月返利激勵100萬,我們給廠家開銷售折讓信息表100萬。 100萬沒有直接返回給我們,直接加在我們預(yù)付廠家系統(tǒng)余額上(如11月余額為200萬,現(xiàn)在會加上100萬,變?yōu)?00萬)。這個賬務(wù)處理分錄是怎么做才好呢?
銷售廠家返利給我們,分錄怎么寫 貸方放營業(yè)外收入嗎
老師、我們購買廠家的產(chǎn)品、沒銷售出去,退回給了廠家、會計分錄怎么處理?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
收到的錢
借銀行 貸應(yīng)付賬款等??