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老師、我們購買廠家的產(chǎn)品、沒銷售出去,退回給了廠家、會計(jì)分錄怎么處理?

2023-06-14 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-14 15:48

你好,當(dāng)時認(rèn)證了嗎?如果認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5260 追問 2023-06-14 15:50

已經(jīng)做了入庫了、貨款也已經(jīng)打給廠家了

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:50

錢退回來了沒有,退回來了的話,把應(yīng)付賬款改成銀行存款。

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快賬用戶5260 追問 2023-06-14 16:00

如果商品說過期了、廠家不給退。那我們這個會計(jì)分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:03

你好,那有過期的證明嗎?

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快賬用戶5260 追問 2023-06-14 16:07

產(chǎn)品標(biāo)簽上有保質(zhì)期

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:08

那你們待會銷售給他的時候就是過期的嗎?這個就過期了,不一定不能使用。

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快賬用戶5260 追問 2023-06-14 16:09

我們直接不銷售了、因?yàn)楫a(chǎn)品過期了、會計(jì)分錄要怎么處理呢?(庫存商品過期了、不銷售了、分錄要怎么處理呢)?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 16:11

沖之前的收入成本,然后再做一個借營業(yè)外支出帶庫存商品。

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快賬用戶5260 追問 2023-06-14 16:14

請問沖之間的收入成本的會計(jì)分錄怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-14 16:16

借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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你好,當(dāng)時認(rèn)證了嗎?如果認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-06-14
你好,銷售折扣分錄 借:其他應(yīng)收款2000 貸銀行存款2008 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款
2024-02-26
你好。這個貨物 是 買的100萬。 這個50萬是因?yàn)橛匈|(zhì)量問題要退貨嗎
2021-10-19
您好,原材料是您企業(yè)還是廠家?
2021-10-09
您好!提供原材料委外加工?還是工廠全包?
2021-05-17
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