你好 購(gòu)入相反分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)下我是銷售方,開(kāi)給客戶的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在客戶要求我方?jīng)_紅,請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師我們?nèi)ツ觊_(kāi)出去的票,客戶要紅沖賬務(wù)怎么處理?
老師你好,我們公司去年開(kāi)出去的發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在來(lái)找我們說(shuō)名稱不對(duì),要求重新開(kāi)具,要怎么處理呀,賬務(wù)和開(kāi)票。今年1月開(kāi)出去的,現(xiàn)在也需要重新開(kāi)具,現(xiàn)在要怎么處理呀
老師您好:請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有付錢,現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開(kāi)的發(fā)票銀行不認(rèn),對(duì)方要求我們紅沖重新開(kāi),我們現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師好,23年開(kāi)的收入發(fā)票,現(xiàn)在甲方要求我們紅沖重新開(kāi)具,賬務(wù)咋弄
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問(wèn)一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)隨便可以開(kāi)什么都可以開(kāi)出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開(kāi)具發(fā)票, 我們沒(méi)有租賃資質(zhì),這個(gè)開(kāi)什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒(méi)有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
涉及的增值稅和企業(yè)所得稅怎么處理呢
若是專票,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
企業(yè)所得稅按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào)
問(wèn)題是企業(yè)所得稅是2022年的,
2022年不用調(diào)整,不用更正。影響的是25年。
哦 我明白了,就是用客戶開(kāi)具的沖紅發(fā)票入賬,企業(yè)所得稅就是當(dāng)年的了
好的,祝你工作順利!
是像我剛才說(shuō)的這樣理解嗎?老師
是的,你的理解是對(duì)的。