你好? ? 你留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 與你上期申報(bào)表的留抵進(jìn)項(xiàng)稅金額一致嗎? 正常不會(huì)多的。 你是不是前提的結(jié)轉(zhuǎn)金額和分錄? 不對(duì)??
2020年沒有將進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候未交增值稅賬上數(shù)比稅務(wù)申報(bào)的金額要大。不想返回去查哪筆錯(cuò)了。這種情況下,怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目?
老師好,4月有2.9元進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,五月的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬面金額比我申報(bào)的金額多了2.9元,請(qǐng)問這種情況怎么處理?
老師,問題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請(qǐng)問老師這種情況對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問:1月申報(bào)增值稅的時(shí)候,有18塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅少報(bào)了,實(shí)際繳增值稅金額比我賬面多了18元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理???
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)的,剛好多了2.9元,所以有留抵扣稅額,我上期沒有把這2.9做結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? 那你就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。 你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 就行了。??
請(qǐng)問分錄要怎么做?
?你好? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 2.9? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅??
好,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??