同學(xué)你好!這個是企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用? ?費(fèi)用化部分? ? ?可以加計75%扣除的 資本化部分? ?對應(yīng)攤銷? 也加計75%扣除的 研發(fā)這個? ?要有認(rèn)可的? ? 不是說? ? 隨便什么? ? 都是研發(fā)的
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計扣除指的是增值稅加計扣除嗎
高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用加計扣除備案的立項(xiàng)報告是什么啊
高新技術(shù)企業(yè)加計扣除是什么?怎么弄?
只有高新技術(shù)企業(yè)可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)加計扣除嗎?不是高新技術(shù)企業(yè)可以嗎?
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用100%加計扣除,還是75%加計扣除,我看到的是科技性企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除100%,高新是75%,
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
怎么弄呢?剛來一個高新技術(shù)企業(yè),之前的會計沒來得及交接就走了
這個你要看? ?哪些項(xiàng)目屬于研發(fā)啊? ?要有立項(xiàng)才行的
研發(fā)人員工資算嗎?
這個要有新項(xiàng)目的研究? ? 才算的 啥也不研究? 不算的
??你能和我詳細(xì)說說什么是加計扣除嗎?
這個就是研發(fā)費(fèi)用加計扣除啊? ?在計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時用到的 你看中級的教材里? 有介紹的 是要有新項(xiàng)目的研發(fā) 記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出/資本化支出