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老師,前任會(huì)計(jì)代扣員工個(gè)人承擔(dān)部分公積金時(shí)做,借:管理費(fèi)用—工資 貸:其他應(yīng)付款—公積金;代繳時(shí),借:其他應(yīng)收款—公積金,貸:銀行存款。目前其他應(yīng)付款—公積金借方余額三萬多,這歷史遺留問題也查不清了,請(qǐng)問如何平賬(正確余額應(yīng)該是當(dāng)月代繳金額)?

2021-07-01 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-01 12:04

你好,借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款,這不就不平了。

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快賬用戶4756 追問 2021-07-01 12:12

抱歉老師,我寫錯(cuò)了,正確的是:代扣員工個(gè)人承擔(dān)部分公積金時(shí)做,借:管理費(fèi)用—工資 貸:其他應(yīng)收款—公積金;代繳時(shí),借:其他應(yīng)收款—公積金,貸:銀行存款。目前其他應(yīng)收款—公積金借方余額三萬多。

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:12

你查一下是不是少從工資里扣除了。

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快賬用戶4756 追問 2021-07-01 12:19

會(huì)計(jì)已經(jīng)換了幾任了,查不清了

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:36

那你做管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款 不能抵扣增值稅

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快賬用戶4756 追問 2021-07-01 14:15

哦哦,好的

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齊紅老師 解答 2021-07-01 14:19

不用客氣,工作愉快。

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你好,借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款,這不就不平了。
2021-07-01
你好你的計(jì)提和發(fā)放分錄是對(duì)的
2024-08-08
您好 計(jì)提單位部分跟發(fā)放的不正確 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 200 貸:銀行存款 400
2020-10-11
您好,那您稅前工資少400,公積金公司承擔(dān)
2022-05-11
你好,負(fù)數(shù)是少計(jì)提了,你應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)這個(gè)是對(duì)的
2023-04-19
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