第二筆,借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款2萬(wàn)。
預(yù)付了6000元的貨 然后到了20000的庫(kù)存 怎么做賬?第一筆是 借 預(yù)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 第二筆呢? 注 內(nèi)賬 不考慮發(fā)票
請(qǐng)教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔椋浐茉缇褪盏搅?,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣(mài)給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫(kù)存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫(kù)存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
老師,您好,21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開(kāi)票金額54元,現(xiàn)在找不到對(duì)方了,付款的時(shí)候借預(yù)付賬款,貸銀行存款,發(fā)票回來(lái)借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,最后預(yù)付賬款就一直有一個(gè)54元的余額,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況怎么處理呢
預(yù)付了一筆材料款,材料沒(méi)到,做的科目是,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,那材料來(lái)了怎么做分錄
老師我們給甲方開(kāi)了56萬(wàn)的發(fā)票,甲方專(zhuān)戶(hù)代發(fā)了38.5萬(wàn)工資,剩余的給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師早安!請(qǐng)教您一下: 1.像去年的有些費(fèi)用未取到發(fā)票,匯算清繳時(shí)已將這部分拿出,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上應(yīng)該如何處理列? 2.匯算清繳有退稅請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理? 謝謝!
當(dāng)月沒(méi)有抵扣票,也沒(méi)有進(jìn)行操作,可以嗎
賬上一個(gè)供應(yīng)商給我們開(kāi)了票,掛了應(yīng)付八萬(wàn)多,后面通過(guò)人民調(diào)解委員會(huì)由甲方直接支付九萬(wàn)多結(jié)清了,那我賬面怎么處理
老師,請(qǐng)教下,就是工作中制造行業(yè)的領(lǐng)料數(shù)量是按照銷(xiāo)售出去的數(shù)量去領(lǐng)料嗎,那入庫(kù)的單價(jià)又怎么核算,我算出的分配率大于銷(xiāo)售出去的單價(jià)了
您好老師,餐飲行業(yè)發(fā)生的餐費(fèi)做什么科目
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅,經(jīng)營(yíng)所得稅收優(yōu)惠有哪些?
我們公司工資不超過(guò)3000元,要不要做個(gè)人所得稅匯算清繳
收到2024年掛其他應(yīng)付款的社保怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,EXCEL 單元格是2個(gè)月,怎么在另外單元格用函數(shù)換算成60天或者60?