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老師您好,公司做賬的時候會把相同客商有時記應(yīng)收,有時記應(yīng)付,請問調(diào)整往來的時候摘要要怎么寫呢

2021-06-30 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-30 16:00

同學(xué),你好 賬戶合并

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快賬用戶4100 追問 2021-06-30 16:01

需要附哪些附件在憑證后呢

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齊紅老師 解答 2021-06-30 16:04

同學(xué),你好 自己手寫一張一模一樣的就可以

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同學(xué),你好 賬戶合并
2021-06-30
你好? ?是把自己公司內(nèi)部往來刪除,只算對外的實(shí)際收客戶的應(yīng)收賬款的
2024-01-17
之前掛了那個往來科目
2021-12-17
借應(yīng)付帳款錯正確的貸應(yīng)付帳款錯誤的
2020-08-18
同學(xué),你好,這個可以直接對沖一下 兩個科目直接結(jié)轉(zhuǎn)過來,如你應(yīng)收賬款甲借方有3萬 應(yīng)付賬款貸方有2萬 借應(yīng)付賬款2 貸應(yīng)收賬款2 這樣就只剩應(yīng)收賬款的1萬借方了
2020-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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