你這個(gè)題是很早之前的題吧,這會(huì)都沒有營業(yè)稅了啊
投資者繳納的個(gè)人所得稅應(yīng)由投資者自行承擔(dān),該稅款不屬于合伙企業(yè)的稅款,不能計(jì)入合伙企業(yè)的費(fèi)用。對(duì)于合伙企業(yè)這個(gè)會(huì)計(jì)主體來說,該項(xiàng)稅款屬于代投資者支出的稅款,應(yīng)計(jì)入“其他應(yīng)收款”科目,以后將從合伙企業(yè)向投資者分配利潤中扣減。 老師,您好!請(qǐng)問我上面的這段話是不是說普通合伙企業(yè),經(jīng)營所得的股東個(gè)稅不能做到賬里面?
老師 你好,有個(gè)問題請(qǐng)教您 以固定資產(chǎn)投資入股,參與接受投資方的利潤分配,共同承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的行為,不收營業(yè)稅,但轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)資產(chǎn)應(yīng)征稅。請(qǐng)問這名話錯(cuò)在哪里啊
自然人甲對(duì)乙有限責(zé)任公司投資 1000 萬元購買其 200 萬股原始股(乙公司計(jì)入實(shí)收資本 200 萬元,計(jì) 入資本公積 800 萬元)。甲投資當(dāng)年,乙公司順利上市,股票面值 1 元,發(fā)行價(jià)格為 16 元/股。乙有限責(zé)任公司按照 每年 10 股派息 2.5 元的方案進(jìn)行分紅,甲投資的股票在限售股轉(zhuǎn)讓前 2 年獲得股息紅利,每年分紅 50 萬元,合計(jì) 分紅金額為 100 萬元。甲在投資的第三年將投資形成的限售股全部轉(zhuǎn)讓,出售價(jià)格為 20 元/股。 甲對(duì)乙進(jìn)行投資有 兩種方案可以選擇,請(qǐng)分別回答下列問題。 假設(shè)甲組建合伙企業(yè)進(jìn)行投資,請(qǐng)計(jì)算持有階段的個(gè)人所得稅與轉(zhuǎn)讓階段的增值稅和個(gè)人所得稅。(合伙協(xié)議 約定甲的分配比例為 80%)(不考慮其他稅費(fèi)) 請(qǐng)問老師,這個(gè)經(jīng)營所得不考慮6萬嗎
案例:計(jì)算法的運(yùn)用 某企業(yè)2018年利潤表列示的稅前利潤總額為1,000,000元,審計(jì)人員宙查后,初步查明下列情況: 從利潤中沖減80,000元,轉(zhuǎn)給投資單位,作為對(duì)方投資企業(yè)分得的利潤; 該廠名牌產(chǎn)品按規(guī)定價(jià)格上浮15%,上浮收入140,000元直接列入公積金; 因受臺(tái)風(fēng)襲擊,房屋及設(shè)備損失100,000元,全部列入營業(yè)外支出,現(xiàn)查明保險(xiǎn)公司賠償50,000元; 企業(yè)將提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)凈損失50,000元,作為不提折舊,計(jì)入管理費(fèi)用; 企業(yè)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入90,000元,計(jì)入營業(yè)外收入。 該廠增值稅率為17%,營業(yè)稅率為5%。請(qǐng)指出該企業(yè)處理上存在的問題,并調(diào)整計(jì)算企業(yè)稅前利潤總額。
案例:計(jì)算法的運(yùn)用 某企業(yè)2018年利潤表列示的稅前利潤總額為1,000,000元,審計(jì)人員宙查后,初步查明下列情況: 從利潤中沖減80,000元,轉(zhuǎn)給投資單位,作為對(duì)方投資企業(yè)分得的利潤; 該廠名牌產(chǎn)品按規(guī)定價(jià)格上浮15%,上浮收入140,000元直接列入公積金; 因受臺(tái)風(fēng)襲擊,房屋及設(shè)備損失100,000元,全部列入營業(yè)外支出,現(xiàn)查明保險(xiǎn)公司賠償50,000元; 企業(yè)將提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)凈損失50,000元,作為不提折舊,計(jì)入管理費(fèi)用; 企業(yè)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入90,000元,計(jì)入營業(yè)外收入。 該廠增值稅率為17%,營業(yè)稅率為5%。請(qǐng)指出該企業(yè)處理上存在的問題,并調(diào)整計(jì)算企業(yè)稅前利潤總額。
請(qǐng)問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請(qǐng)問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個(gè)點(diǎn)的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
以前的真題,那這題錯(cuò)在哪呢
這個(gè)是征收增值稅的