你好,是做稅金及附加呀,借方,價外費用跟售價一樣的
老師不是除了黃酒啤酒包裝物押金要逾期時才確認收入,其他的收到時就確認收入,那第五算消費稅為啥不把押金也計入
老師,白酒的包裝物押金,不用計入稅金及附加嗎?第3計算消費稅,為什么借方是其他應(yīng)付款
老師,收到白酒包裝物押金2260,借:銀行存款2260 貸:其他應(yīng)付款22690 計算增值稅消費稅 借:其他應(yīng)付款460 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅400 逾期包裝物未退回確認收入,借:其他應(yīng)付款1600 貸:其他業(yè)務(wù)收入1600.,請問還要做哪個分錄把包裝物消費稅400計入稅金及附加中?
老師,銷售白酒計算消費稅時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 收到白酒押金時計算消費稅 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 ,白酒押金的消費稅是不是不用計入稅金及附加呀?
請問第3計算步驟白酒的押金消費稅為什么沖減其他應(yīng)付款而不是計入稅金及附加????白酒的押金是不是不用計入稅金及附加?????
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
老師,第三道計算是借:其他應(yīng)付款,單獨列出來了,沒有計入稅金及附加
你這個答案應(yīng)該是錯了吧,因為它這個包裝物又沒有逾期,現(xiàn)在雖然要交消費稅,但這筆錢到期了之后也是要還給客戶的呀,所以不應(yīng)該沖其他應(yīng)付款。
老師,你幫我問問其他老師o(^o^)o我問了好幾個老師了,都沒有正確的答案出來
我跟我旁邊的老師都認為但這個題不應(yīng)該沖其他應(yīng)付款才對的。你就這樣想嘛,你賣白酒出去收了別人2000多的押金,這2000多的押金稅法是規(guī)定你要交消費稅,但是這個跟買方?jīng)]關(guān)系啊,你收了買方的押金,到時候你還是要退給買方的,現(xiàn)在消費稅就沖了其他應(yīng)付款,難道到時候你還要減掉消費稅去退嗎
老師,那我出租給她不是很虧,倒貼了消費稅跟增值稅
怎么會倒貼呢?像這種的肯定你的價格會定得很高呀,也就是說這個錢你早就算在價格里面了。
我是說單從押金來看是倒貼了消費稅跟增值稅,那她給了2000的押金給我,我到時要還她2000,但是這個2000的押金我又要交消費稅跟增值稅,不是倒貼了嗎?這個押金跟銷售商品的售價沒關(guān)系的吧,她租不租包裝物,售價都是一樣的哇
同學(xué),你現(xiàn)在如果只是在做題,那你就按照正規(guī)的做法就行了,但你要問他貼不貼錢,我們肯定是要站在實際商業(yè)的角度來說啊,怎么可能只站在押金的角度去說呢,你做一筆生意本身就是綜合考量的。