你好 那你就 用一個(gè)科目來掛就行了。? 你用應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款來處理 。? 用一個(gè)科目處理??
請問之前客戶有退貨,客戶又不想退票,又不想付款給我們,客戶現(xiàn)在又開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,這種業(yè)務(wù)怎么做賬,可以把之前的應(yīng)收,抵掉應(yīng)付款嗎,借:應(yīng)付賬款--大康 貸:應(yīng)收賬款-大康,可以這樣做分錄嗎
如果客戶從我們這進(jìn)貨,我們又從他那里進(jìn)貨,這種是怎么做賬?同一個(gè)客戶可以同時(shí)做應(yīng)收和應(yīng)付賬款嗎?
老師,我們老板有一種業(yè)務(wù)情況,就是從a供應(yīng)商應(yīng)里拿的貨,又賣給b客戶,但是b客戶是把錢直接把貨款轉(zhuǎn)賬給a供應(yīng)商的,像這種我怎么做賬務(wù)處理?
我們有一家客戶,然后這幾個(gè)月我司有兩個(gè)員工工資和社保都是從這家客戶上發(fā),社保也是從他們那交,現(xiàn)在付欠我們司的貨款,然后把他們兩個(gè)員工的工資和社保都從貨款里抵減,那么這部分抵減的我做賬怎么做分錄
比如我們公司賣給客戶100元的貨,我們公司又從客戶手里買了20元我們沒有的貨,那這20元可以抵客戶欠我們的貨款嗎,我們做收入已經(jīng)做了100元的,如果客戶抵貨款20元,客戶付80元,應(yīng)收賬款就掛著20元,要怎么平應(yīng)收賬款,這個(gè)20元需要客戶開票給我們嗎?
老師北京公司變更經(jīng)營范圍出現(xiàn)這個(gè)怎么選后添加2項(xiàng)經(jīng)營范圍沒備案呢
老師,欠公司的貨款,客戶用房子頂賬,房子落到股東不滿18孩子戶頭上,公司欠股東款.可以這樣操作嗎
老師 企稅每個(gè)季度都要報(bào)一次嗎
老師,您好!請教您 500103的生產(chǎn)成本下的制造費(fèi)用會(huì)增設(shè)三級(jí)科目嗎? 5101制造費(fèi)用下的二級(jí)科目與上面500103生產(chǎn)成本下的制造費(fèi)用二級(jí)科目是一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對(duì)方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對(duì)我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個(gè)醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個(gè)私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項(xiàng)支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個(gè)股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個(gè)公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計(jì)發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認(rèn)證的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報(bào),股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期